PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKRETARIAT DAERAH

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah1.1ketepatan waktu penyampaian laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerahNULL
1.2Persentase PD yang mempunyai Nilai LKJIP kategori baikNULL
1.3Persentase PD yang mempunyai Nilai LPPD tinggi NULL
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemerintah 2.1Persentase Kebijakan daerah yang di tindaklanjuti100 %
2.2persentase perkara hukum yang diselesaikan100 %
2.3Persentase MoU kerjasama daerah yang ditindaklanjuti100 %
2.4persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan100 %
2.5Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Setda yang representatif100 %
3. Meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai keagamaan di masyarakat 3.1Persentase kehadiran ASN yang mengikuti /melaksanakan gerakan ashar mengaji dan subuh berjamah di tingkat kabupaten dan kecamatan100 %
3.2Peningkatan jumlah pemberi zakat infak sodaqoh- %
3.3Persentase Mesjid besar yang mengikuti gerakan ashar berjamaan dan subuh berjamah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa100 %
3.4Persentase lembaga keagamaan yang mendapat bantuan100 %
No. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1. Penerapan Kepemerintahan yang baik 1.083.050.200,00
2. Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa 516.989.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7.994.296.000,00
4. Program Kerjasama Daerah 220.937.000,00
5. Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum 398.850.000,00
6. Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 3.348.624.900,00
7. Program Kehumasan dan Keprotokolan 1.478.602.000,00
8. Penunjang Kegiatan Keagamaan 1.047.571.000,00
JUMLAHRp. 16.088.920.100,00